1、 负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、 组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、 负责公司相关制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、 负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、 对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、 与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、 完成公司交办的其他工作